為進一步提升財務管理水平,落實會計檔案制度,夯實會計基礎,推進會計檔案管理制度化、規范化、標準化,近日,財務管理部以“規范財務基礎 強化檔案管理”主題對公司14個管理所開展了一季度專項檢查。
本次專項檢查財務管理部根據運營集團會計檔案管理辦法列出財務檔案規范清單,通過現場查閱資料及督導的方式從財務制度文件、會計憑證、預算執行報告等方面,對財務制度文件是否歸檔、記賬憑證的內容是否符合會計制度的要求等方面進行了全面細致的檢查。檢查小組對發現的問題,進行一一指導和解答,提出解決問題的建議和整改要求,做到了邊檢查、邊糾改、邊督促,對存在的問題和風險進行排查梳理,確保檢查工作不走過場。
通過此次檢查,有效引導了財務工作人員準確把握檔案管理要求,規范了會計基礎,強化了內控管理,提升了財務管理質量。下一步,財務管理部將秉承公司“和合創新,優質高效”的核心工作理念,把財務檔案管理作為提升財務工作水平的重要手段,堅持勤學習、嚴把關、抓落實,以更優質的服務,高效的管理,為公司高質量發展提供有力保障。